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玉林市王力博物馆2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
第二部分:2025年单位预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
(一)一般公共预算收支
(二)上年结转结余资金收支
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费情况
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市王力博物馆2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、主要职能
王力博物馆自2015年开始筹建,2021年1月14日正式对外免费开放,馆址坐落于玉林市玉州区秀水路与文苑路交叉口北侧(王力博物馆)。王力博物馆原为玉林市博物馆分馆,2023年9月因机构设立正式成为独立法人的正科级公益一类事业单位。
王力博物馆是一个集中收藏、保护、研究以及展示中国著名的现代语言学大师、教育家、翻译家王力先生的学术成就和中国语言及方言文化的场所。其主要职能为:1.征集和保管王力遗著遗物;2.研究、宣传、展示王力文化;3.组织开展王力主题学术研究报告、讲座、培训、交流活动;4.组织开展中小学生研学实践教育活动;5.开发王力主题文化创意产品。
王力博物馆建筑占地面积为4190.18m2,建筑面积为5108.15 m2,展厅面积2500 m2。基本陈列展“龙虫并雕,正音铸魂”,展览的叙述思路依次为玉林博白的人文环境、家族风尚、启蒙教育、京沪求学、巴黎深造、高校执教、学术成果、翻译实践、故土情怀,内容以历史年代为脉络,以实物为载体,以文字为引导,结合200多张史料图片、实物展品340多件,辅助场景、声光电等多媒体播放等辅助手段来完成。
二、机构设置情况
玉林市王力博物馆内设机构为2个,分别为办公室、开放服务部。
三、编制现状及人员构成
玉林市博物馆为财政全额拨款事业单位,现有编制4名。其中单位领导职数2名。我馆现有人员3人,均为专业技术岗位。
第二部分:2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入191.44万元,总支出191.44 万元(含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长191.44万元,增长100 %,主要原因是单位新设立,2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金专项资金和玉林市王力博物馆免费开放运转经费预算收入增加。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年本单位总收入预算191.44万元,同比增加191.44万元,增长100%。其中:
一般公共预算收入191.44万元,同比增加191.44万元,增长100%。主要原因是本年度的预算增加了人员基本支出经费、玉林市王力博物馆免费开放运转经费和财政拨款上年未列支结转收支数。
政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年本单位总支出预算191.44万元,同比增加191.44万元,增长100%。其中:
2025年本单位基本支出预算31.44万元,同比增加31.44万元,增长100%。主要原因是本年度预算增加了在编在职人员的工资福利支出、商品和服务支出和其他商品和服务支出。
2025年本单位项目支出预算100万元,同比增加100万元,增长100%。主要原因是本年度预算增加了玉林市王力博物馆免费开放运转经费。
2025年本单位专项支出预算60万元,同比增加60万元,增长100%。主要原因是增加了王力博物馆公共文化服务体系建设补助资金。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年本单位财政拨款总收入191.44万元,同比增加191.44万元,增长100%。2025年财政拨款总支出191.44万元,同比增加191.44万元,增长100%。
(一)一般公共预算收支
1.一般公共预算收入
2025年本单位一般公共预算收入131.44万元,同比增加131.44万元,增长100%。主要原因是本年度的预算增加了人员基本支出经费、玉林市王力博物馆免费开放运转经费
2.一般公共预算支出
2025年本单位一般公共预算支出131.44万元,同比增加131.44万元,增长100%。主要原因是本年度的预算增加了人员基本支出经费、玉林市王力博物馆免费开放运转经费。
功能分类科目划分:
(1)博物馆121.88万元,同比增加121.88 万元,增长100%。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出3.19万元,同比增加3.19万元,增长100%。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出1.59万元,同比增加1.59万元,增长100%。
(4)事业单位医疗支出1.47万元,同比增加1.47万元,增长100%。
(5)公务员医疗补助支出0.8万元,同比增加0.8万元,增长100%。
(6)其他行政事业单位医疗支出0.12万元,同比增加0.12万元,增长100%。
(7)住房公积金支出2.39万元,同比增加2.39万元,增长100%。
(二)上年结转结余资金收支
1、上年结转结余资金收入
上年结转结余资金收入60万元,同比增加60万元,增长100%。主要原因是上年未支出结转。
2、上年结转结余资金支出
上年结转结余资金支出60万元,同比增加60万元,增长100%。主要原因项目逐渐开展计划支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2024年增加0万元,增长0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
(三)公务接待费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括主要为保证日常运转发生的公用经费,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。我单位2025年事业单位运行经费预算2.4万元,较上年增加2.4万元,增长100%,增长的主要原因是单位新设立,需要保证办公的日常运转。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额55万元。其中:货物类采购5万元、服务类采购50万元。
按采购资金来源分:一般公共预算拨款55万元,占政府采购预算100%。
按采购类型分:货物类采购5万元、服务类采购55万元。主要的采购有:物业管理服务、复印纸、碎纸机、打印机、照相机、文件柜等。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金100万元;对下转移支付项目1个,预算资金60万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数 (单位:万元) |
绩效目标 |
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玉林市王力博物馆免费开放运转项目 |
100 |
通过实施物业管理服务、场馆水电费缴纳、场馆维修等保障博物馆的免费对外开放 |
|
玉林市王力博物馆公共文化服务体系建设补助资金 |
60 |
通过实施公共数字文化服务建设项目、文物保护与利用设施设备采购项目、大师书房设施设备的采购、观众参观讲解(无线团队讲解系统)设备采购来完善博物馆公共文化服务水平 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:玉林市王力博物馆2025年预算公开报表
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