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玉林市文化广电体育和旅游局
2025年部门预算公开说明
目录
第一部分:部门概况
第二部分: 2025年部门预算情况说明
第三部分: 名词解释
第四部分: 玉林市文广体旅局2025年部门预算报表
主要内容
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)研究拟订文化、广播电视、网络视听节目、体育和旅游服务管理的政策措施,起草历史文化保护地方性法规以及文化、广播电视、体育和旅游规章草案和规范性文件。实施依法设定的行政许可。
(二)统筹规划全市文化事业、广播电视事业、体育事业和文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游业发展,拟定发展规划并组织实施,推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展,推进文化、广播电视、体育和旅游领域的体制机制改革。
(三)管理全市性重大文化、广播电视、体育和旅游活动,指导全市文化、广播电视、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游业对外合作和国内外市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。
(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责全市公共文化事业发展,推进全区公共文化、广播电视和体育服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程和广播电视重点基础设施建设,统筹推进基本公共文化和体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化,扶助老贫困地区广播电视建设和发展。
(六)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
(七)负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
(八)统筹全市群众体育发展,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设。指导和推进青少年体育工作。
(九)统筹规划和研究全市竞技体育和业余训练发展战略,加强对竞技体育宏观指导和管理;负责在我市承办的国内大型比赛及参加自治区级以上综合性运动会的组队管理及统筹安排,平衡全市业余训练项目的设置与重点布局。
(十)指导、推进文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展,推进全市文化、广播电视、体育和旅游行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。
(十一)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(十二)统筹规划全市文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业,组织实施文化、广播电视、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、广播电视、体育、旅游与相关产业融合发展。
(十三)指导全市文化、广播电视、体育和旅游市场发展,对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。
(十四)指导、监督全市文化市场综合行政执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、体育旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。
(十五)依法负责对全市文化市场安全生产、广播电视机构安全管理、旅游安全生产、公共体育设施安全运行和重要体育赛事、活动的安全工作实施监督管理。
(十六)指导、管理全市文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织开展广播电视节目的进口、收录和管理工作。组织实施大型文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。
(十七)统筹规划全市文物、博物馆事业发展,组织协调文物资源调查,文物保护和考古工作,文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。
(十八)完成玉林市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
局机关本级内设办公室、政策法规科、人事科、财务科、公共服务科、艺术科、文物保护与非物质文化遗产科、市场管理科、产业发展科、科技保障科、宣传和网络管理科、群众体育科、训练竞赛科、资源开发科、推广科、机关党委共16个职能科室。
玉林市文化广电体育和旅游局共有直属(财政拨款)单位9个。其中参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额事业单位7个、非参照公务员管理定额事业单位1个。参照公务员管理全额事业单位是:玉林市文化市场综合行政执法支队。非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市图书馆、玉林市群众艺术馆、玉林市博物馆、玉林市农村广播电影电视站、玉林市体育运动学校、玉林市体育场馆中心、玉林市王力博物馆。定额事业单位是:玉林市公共文化服务中心。
第二部分: 2025年部门预算情况说明
2025年本部门总收入7345.79万元,较上年减少742.84万元,减少9.18%,主要原因是安排的政府性基金预算收入减少。
2025年总支出7345.79万元,较上年减少742.84万元,减少9.18%,主要原因是政府性基金预算安排的支出减少。
二、部门预算收入总体情况说明
2025年本部门总收入7345.79万元,较上年减少742.84万元,减少9.18%,主要原因是安排的政府性基金预算收入减少。其中:一般公共预算收入6356.51万元,较上年增加251.78万元,增长4.12%。增长的原因是图书馆、博物馆、体育场馆安排支出的收入有所增加;
政府性基金预算收入440万元,较上年减少715万元,减少61.9%。减少的原因是其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出减少。
国有资本经营预算收入2025年和2024年均无。
财政专户管理资金收入40万元,较上年无增减。
三、部门预算支出总体情况说明
2025年部门支出预算7345.79万元,较上年减少742.84万元,减少9.18%,主要是由于政府性基金预算安排的支出减少。其中:
基本支出预算5118.36万元,较上年减少80.87万元,减少1.56%。主要原因是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金支出的减少。
项目支出预算1742.15万元,较上年减少358.35万元,减少17.06%。主要原因是安排的文旅宣传推广项目支出预算减少。
2025年财政拨款收入6796.51万元,较上年减少463.22万元,减少6.38%。主要原因是政府性基金预算收入减少,2025年财政拨款支出6796.51万元,较上年减少463.22万元,减少6.38%。主要原因是上级补助资金、政府性基金预算安排的支出减少。
2025年一般公共预算支出6356.51万元,较上年增加251.78万元,增长4.12%。
功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(一)文化旅游体育与传媒科目支出预算4675.17万元,占支出总预算的68.15%,较上年增加258.9万元,增长5.86%。主要原因是本年安排的群众文化、图书馆、博物馆、体育场馆、群众体育方面的支出增加。
(二)社会保障和就业科目支出预算875.89万元,占支出总预算的12.77%,较上年减少33.92万元,下降3.73%。主要原因是退休人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出的减少。
(三)卫生健康科目支出预算408.4万元,占支出总预算的5.95%,较上年增加1.85万元,增长0.45%。主要原因是退休人员的增加,公务员医疗补助支出相应增加。
(四)住房保障科目支出预算371.57万元,占支出总预算的5.42%,较上年减少0.52万元,下降0.14%。主要原因是退休人员的增加,住房公积金缴费基数的减少。
2025年一般公共预算基本支出5118.36万元,占支出总预算的74.61%,较上年减少80.87万元,下降1.56%。其中:
工资福利支出预算4416.32万元,占基本支出预算64.37%,较上年减少81.62万元,下降1.81%。主要原因是退休人员的增加,基本工资、奖金、绩效工资方面的支出减少。
商品和服务支出预算460.36万元,占基本支出预算6.71%,较上年减少11.61万元,下降2.46%。主要原因是办公费、手续费、水电费、邮电费、维修(护)费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务方面支出的减少。
对个人和家庭的补助支出预算234.48万元,占基本支出预算3.42%,较上年增加6.21万元,增长2.72%。主要原因是退休人员的增加,退休费支出相应增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金支出预算440万元,较上年减少715万元,下降61.9%,减少的原因是其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出减少。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年度无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.13万元,同口径比2024年减少3.309万元,下降18.97%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年和2024年均无。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排7.26万元,较上年减少2.83万元,下降28.05%,其中:
公务用车购置费2025年和2024年均没有安排;
公务用车运行维护费2025年预算安排7.26万元,较上年减少2.83万元,下降28.05%,减少的主要原因是减少公务用车使用,继续压减公务用车支出。
(三)公务接待费2025年预算安排6.87万元,较上年减少0.479万元,下降6.52%。
七、机关运行经费安排情况说明
2025年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算116.49万元,较上年预算减少0.1万元,下降0.09%,主要原因是厉行节约,过紧日子,安排的公用经费支出减少。
八、政府采购预算安排情况说明
2025年,本部门政府采购预算991.45万元。其中:货物类采购预算49.14万元,服务类采购预算942.31万元,工程类采购预算0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆;没有单位价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目30个,预算资金1971.43万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明
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项目名称 |
预算数 (万元) |
绩效目标 |
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业务经费 |
50 |
公共服务体系不断完善,文艺创作后劲十足,参赛办赛紧锣密鼓,品牌和项目推进有力,文化旅游产业恢复发展,广播电视宣传聚焦主题, 作品创新创优再获佳绩,群众体育全面发展,竞技体育积极备赛,广播电视宣传聚焦主题, 作品创新创优再获佳绩,群众体育全面发展,竞技体育积极备赛,群众体育全面发展,竞技体育积极备赛。通过开展玉林文旅宣传推广系列活动,全方位、多角度展示玉林丰富的文化旅游资源,拉动玉林文旅消费,促进文化旅游业稳步向好发展。满足人民群众精神文化生活新期待,大力推动公共文化发展,保障人民群众开展文化体育活动的权益,以高质量文化供给增强人民群众的文化获得感、幸福感。 |
|
打造“鬱上好戏”专项经费 |
50 |
打造“鬱上好戏”,玉林的城市知名度、美誉度和影响力大幅提升,充分展示城市文化品味,增强城市人文魅力。充分挖掘地方特色文化,初步建成广府文化、客家文化特色鲜明的魅力城市 |
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展厅库房维护运行经费 |
194.8 |
保证博物馆正常运行,推进博物馆面向社会免费开放,推动博物馆工作的持续开展,起到国民教育、科普宣传、历史文化和艺术熏陶的作用。 |
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公共文化服务体系建设补助资金 |
60 |
完成公共数字文化服务项目、文物保护与利用设施设备采购项目,完成大师书房设施设备的采购、观众参观讲解(无线团队讲解系统)设备采购,争取2025年公共文化服务有阶段性成果,王力博物馆正常有序开放,观众满意度高 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市文广体旅局2025年预算报表
玉林市文化广电体育和旅游局2025年部门预算公开表.xlsx
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